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4년간 재정운영계획

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home Home > 매니페스토(공약)이행 > 재정운영 계획 > 4년간 재정운영계획  인쇄 퍼가기

4년간 재정운영계획

  • 본 재정운영계획은 ‘2018~2022년도 과천시 중기지방재정계획’을 기초로
    작성하였으며, 매년 여건변화에 따라 변동될 수 있음
재정총괄

(단위 : 백만원/%)

4년간 재정운영계획(재정총괄)의 구분,중기재정계획,합계,비중에 대한 표
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비중
2018 2019 2020 2021 2022
①세입 421,254 699,367 763,749 647,977 530,097 3,062,445 100
지방세수입 65,948 67,898 76,970 100,406 102,186 413,408 13
세외수입 62,528 233,087 322,822 211,003 76,911 906,350 30
경상적세외수입 40,166 45,069 50,034 52,922 54,391 242,582 8
임시적세외수입 22,362 188,018 272,788 158,081 22,520 663,768 22
이전재원 121,829 143,037 150,668 148,522 147,142 711,199 23
교부세 36,300 37,183 38,187 39,314 40,365 191,349 6
부동산교부세 1,000 1,000 1,100 1,300 1,400 5,800 0
조정교부금 48,389 49,389 50,389 51,389 52,389 251,945 8
국고보조금 24,547 31,705 32,028 32,300 27,720 148,300 5
지역발전특별회계보조금 1,055 1,191 1,291 1,297 1,297 6,130 0
시ㆍ도비보조금등 10,538 22,570 27,674 22,921 23,972 107,675 4
보전수입등및내부거래 170,949 255,346 213,289 188,046 203,858 1,031,488 34
②경상지출 215,179 240,884 180,637 195,520 197,002 1,029,222 100
행정운영경비 50,932 70,503 59,183 60,207 61,254 302,079 29
인력운영비 47,676 48,572 49,485 50,448 51,446 247,628 24
기본경비 3,256 21,930 9,698 9,759 9,809 54,451 5
재무활동 94,658 123,477 112,021 119,765 118,090 568,011 55
내부거래지출 3,756 24,969 13,136 13,940 11,638 67,439 7
보전지출 90,902 98,509 98,886 105,825 106,452 500,573 49
예비비 69,590 46,905 9,432 15,548 17,657 159,132 15
③투자가용재원(①-②) 206,075 458,483 583,112 452,457 333,096 2,033,223 0
④사업수요 206,075 458,483 583,112 452,457 333,096 2,033,223 0
⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0
지방채 0 0 0 0 0 0 0
(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0
(민자) 0 0 0 0 0 0 0
재정규모(①+⑤) 421,254 699,367 763,749 647,977 530,097 3,062,445
분야별 세입전망

(단위 : 백만원)

4년간 재정운영계획(분야별 세입전망)의 구분,중기재정계획,합계에 대한 표
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계
2018 2019 2020 2021 2022
합 계 421,254 699,367 763,749 647,977 530,097 3,062,445
자체재원 128,476 300,985 399,792 311,409 179,097 1,319,758
지방세수입 65,948 67,898 76,970 100,406 102,186 413,408
세외수입 62,528 233,087 322,822 211,003 76,911 906,350
경상적세외수입 40,166 45,069 50,034 52,922 54,391 242,582
임시적세외수입 22,362 188,018 272,788 158,081 22,520 663,768
이전재원 121,829 143,037 150,668 148,522 147,142 711,199
지방교부세 37,300 38,183 39,287 40,614 41,765 197,148
부동산교부세 1,000 1,000 1,100 1,300 1,400 5,800
조정교부금 48,389 49,389 50,389 51,389 52,389 251,945
국고보조금 24,547 31,705 32,028 32,300 27,720 148,300
지역발전특별회계보조금 1,055 1,191 1,291 1,297 1,297 6,130
시ㆍ도비보조금등 10,538 22,570 27,674 22,921 23,972 107,675
보전수입및내부거래 170,949 255,346 213,289 188,046 203,858 1,031,488
분야별 세출전망

(단위 : 백만원)

4년간 재정운영계획(분야별 세출전망)의 구분,중기재정계획,합계에 대한 표
구 분 중 기 재 정 계 획 합 계
2018 2019 2020 2021 2022
합 계 421,254 699,367 763,749 647,977 530,097 3,062,445
일반공공행정 123,524 121,279 127,362 127,148 137,137 636,449
공공질서및안전 4,607 4,181 4,697 4,732 4,870 23,087
교육 7,401 7,841 8,248 8,655 8,868 41,014
문화및관광 14,421 22,519 21,635 15,390 15,233 89,198
환경보호 37,101 86,060 83,190 94,891 93,942 395,185
사회복지 58,440 62,820 64,751 65,243 64,611 315,865
보건 4,119 4,388 5,337 14,821 15,221 43,885
농림해양수산 3,707 3,396 3,416 3,437 3,470 17,425
산업ㆍ중소기업 1,457 1,462 1,474 1,483 1,491 7,366
수송및교통 21,538 20,102 39,938 23,717 26,763 132,058
국토및지역개발 27,471 251,068 338,266 215,886 82,760 915,451
예비비 66,536 39,934 2,120 7,930 9,743 126,263
기타 50,932 70,503 59,183 60,207 61,254 302,079

담당자 : 기획감사담당관 김현숙 (02-3677-2841)

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